岗位职责:
1、负责组织公司各部门工作流程和制度的专项审计工作,及时检查发现经营活动中存在的问题和风险,编制内部审计报告,客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性意见;
2、根据公司业务发展需要,优化公司内控流程、政策、方法及执行标准并具体安排布置实施,检查部门各岗位的工作进度和质量;
3、负责公司内控管理体系的建立、组织和实施内部控制体系及安全性、有效性的自我评价工作。
任职要求:
1、本科以上学历,金融、审计、企业管理等相关专业
2、5年以上审计相关工作经验,有上市公司内部审计经验者优先
3、具备优秀的职业操守,人品正直,原则性强
具有较强的逻辑思维能力、沟通能力、学习能力、分析能力和抗压能力
递交申请